Statistik Pengunjung

2912465


Hits hari ini : 2425
Total Hits : 2912465

Link Terkait

FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL
APRIL 2017



Indikator Kinerja : Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian

Jan  Feb  Mar  Apr  Mei  Jun  Jul  Ags  Sep  Okt  Nov   Des  
No Kegiatan Fisik Anggaran (Rp) Keterangan
Nama Kegiatan Satuan Target Target sd. Bln Ini Realisasi Pagu Target sd.Bln Ini Realisasi
Realisasi sd.Bln Ini (Rp) Capaian Realisasi (%) Progress sd.Bln Ini (%) Realisasi sd.Bln Ini (Rp) Capaian Realiasi (%)
  Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian
1 Penyusunan Laporan BMN PPVTPP 3 1 0 0 15 350.300.000 55.000.000 52.200.300 15
2 Penyusunan Laporan Keuangan PPVTPP 14 3 3 21 21 425.000.000 120.000.000 117.986.275 28
3 Penyusunan Lap.Keuangan Pusdatin 1 1 0 0 45 343.980.000 170.000.000 153.271.700 45
4 Pengelolaan keuangan, SAKPA dan PNBP Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian 1 0 0 0 32 83.500.000 20.000.000 18.178.046 22
5 Pengelolaan RT, Perlengkapan dan SIMAK-BMN Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian 1 0 0 0 25 89.900.000 12.000.000 11.821.023 13
6 Pelaksanaan Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro KLN 3 0 0 0 13 1.870.400.000 300.000.000 276.990.900 15
7 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Biro KLN 1 0 0 0 9 2.278.068.000 200.000.000 196.599.878 9
8 Pengadaan Barang Biro KLN 3 3 0 0 0 857.000.000 800.000.000 0 0
9 Pengelolaan Administrasi Keuangan Satker Biro Perencanaan 1 0 0 0 25 848.000.000 169.600.000 254.400.000
10 Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi serta Pengujian dan Penerbitan Surat Perintah Membayar Satker Biro Perencanaan 1 0 0 0 25 188.000.000 37.600.000 28.200.000
11 Layanan Internal (Overhead) Biro KP 7 1 1 14 14 4.209.750 259.494
12 Peningkatan kapasitas Pengelola Keuangan (Biro KP) 8 2 2 25 25 3.370.030 1.248.268
13 peningkatan sumber-sumber PNBP (Biro KP) 6 0 0 0 0 3.129.970 365.680
14 Ketepatan Pengelolaan belanja pegawai 5 0 0 0 0 1.684.999 195.311
15 Laporan keuangan lingkup Kementan berbasis akrual 8 3 3 37 37 11.492.960 3.637.824
16 Peningkatan SDM penyusun laporan Keuangan 2 0 0 0 0 1.144.320 5.442
17 Penetapan Status Penggunaan BMN 11 3 3 27 27 16.016.160 1.141.996
18 Pembukuan nilai BMN atas realisasi anggaran tahun berjalan 3 0 0 0 0 672.120 0
19 Layanan Perkantoran 12 3 3 25 25 937.912.502 149.645.305
20 Penyusunan Laporan Keuangan, SAI, SIMAK BMN, SIMONEV Biro Humas dan Informasi Publik
21 Pengelolaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Biro Humas dan Informasi Publik
22 Layanan dan operasional perkantoran Biro Humas dan Informasi Publik
23 Penyusunan Lap.Keuangan dan Pengelolaan Anggaran Biro OKE
24 Ketatausahaan, Keuangan dan Perlengkapan PSEKP 5 0 0 0 35 497.480.000 153.093.334 168.254.089 34 Output kegiatan akan dicapai pada akhir tahun